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CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE 2014 - LEY 1474 DE 2011
Informe - Pormenorizado del sistema de Contro Interno II Cuatrimestre 2014 - Ley 1474 de 2011
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO III CUATRIMESTRE 2014 - LEY 1474 DE 2011
Auditoría seguimiento GELT-SGC
Mapa de riesgos Institucional Control Interno 2014
Plan de auditoría y cronograma 2014
Plan de mejoramiento - 2014
Programa y cronograma cultura del control y el autocontrol
Informe de evaluación anual del Sistema de Control Interno 2014
Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2014
Informe I semestre 2014 PQRS
Informe II semestre 2014 PQRS
Auditoría ejecución presupuestal 2014
Informe ejecutivo de seguimiento a los planes de acción, mapa de riesgos institucional y de corrupción, planes de acción 2014
Informe MECI 2014
Ejecución Plan Anual de Control Interno 2014
Fomento cultura del control por trimestres - 2014
Informe final evaluación fomento a la cultura del control - 2014
Informe final Plan de Auditoría - 2014
Informe pormenorizado del estado de Control Interno I cuatrimestre 2015, Ley 1474 de 2011
Informe pormenorizado del estado de Control Interno II cuatrimestre 2015 - Ley 1474 de 2011
Informe de auditoría PQR I trimestre de 2015
Informe evaluación matriz cumplimiento Ley 1712 de 2014
Interpretación de factores y niveles de madurez 2015
Seguimiento al Plan Anticorrupción IV trimestre de 2015
Seguimiento al Plan Anticorrución 30 de diciembre de 2015
Informe de seguimiento Circular Externa No 03 de 2015
Cumplimiento funciones de la Oficina de Control Interno
Plan Fomento Cultura y Control
Informe ejecutivo seguimientos
Análisis comportamiento plan de adquisiciones vigencia 201
5
Seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones CMP 31-12-2015
Auditoría efectividad del control - 2015
Informe calificación MECI - CALIDAD 2015
Informe de Gestión Institucional
Informe resultados calificación MECI vigencia 2015
Oficio remisiorio Plan mejoramiento AGR 2015
Plan de mejoramiento AGR 2015
Plan anual de auditorías y cronograma de ejecución Asesoría de Control Interno vigencia 2016
Informe de gestión institucional 2015 - enero 2016
Informe auditoría proceso gestión al talento humano - marzo 2016
Informe de gestión DTA - I trimestre de 2016
Informe de gerencia pública 2015 - enero 2016
Control Interno-mapa de riesgos I trimestre 2016
Evaluación austeridad I trimestre de 2016
Evaluación SCIC - CMP vigencia 2016
Evaluación decreto 2573 de 2014 GELT
Evaluación decreto 2573 de 2014 GELT - II semestre de 2016
Evaluación matriz -Ley 1712 - I semestre de 2016
Evaluación matriz -Ley 1712 - II semestre de 2016
Evaluación por áreas - Asesoría de Control Interno 2016
REMISION INFORME EVALUACION AREAS 2016-MARTHA GIL
Informe pormenorizado del estado de Control Interno marzo de 2016 - Ley 1474 de 2011
Auditoría indicadores de cumplimiento Planes de Acción I trimestre de 2016
Auditoría indicadores de cumplimiento Planes de Acción II trimestre de 2016
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 - I cuatrimestre de 2016
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 - III cuatrimestre de 2016
Indicadores sistema control interno II cuatrimestre de 2016
Informe de arqueo caja menor a abril 30 de 2016
Informe de arqueo caja menor a 30 de agosto de 2016
Informe de arqueo caja menor a 30 de octubre de 2016
I
nforme de arqueo caja menora a 30 de diciembre de 2016
Informe de auditoría PQR I semestre de 2016
Informe de auditoría PQR II semestre de 2016
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público I trimestre de 2016
Informe de austeridad y eficiencia del gato público II trimestre de 2016
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público III trimestre de 2016
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público IV trimestre de 2016
Informe de auditoría funcionalidad del aplicativo NES - Talento humano 2016
Cuadro seguimiento PQR II semestre de 2016
Auditorías seguimiento planes de acción II trimestre de 2016
Auditoría indicadores - riesgos corrupción I cuatrimestre de 2016
Auditoría indicadores - riesgos corrupción II cuatrimestre de 2016
Auditoría indicadores sistema control interno II cuatrimestre 2016
Informe avance Plan de Mejoramiento Auditoria Regular 2014
Informe de avance cumplimiento Plan Anticorrupción II cuatrimestre - 2016 - Ley 1474 de 2011
Informe evaluación MECI - I semestre de 2016
Informe evaluacion MECI por componentes I y II semestre de 2016
Informe evaluacion sistema Control Interno Contable 2016
Informe actividades archivo contraloría Municipal de Pereira 2016
Informe pormenorizado cuatrimestral estado sistema control Interno julio 10 2016
Remisión informe evaluación por áreas I y II semestre de 2016
Plan fomento cultura del control y autocontrol I trimestre 2016
Plan fomento cultura del control y autocontrol II trimestre de 2016
Plan fomento cultura del control y autocontrol III trimestre de 2016
Plan fomento cultura del control y autocontrol IV trimestre de 2016
Remisión informe seguimiento compromisos Comité 2016
Tablero de indicadores 2016
Informe pormenorizado del Estado del Control Interno - vigencia 2016 - Ley 1474 de 2011
Informe pormenorizado del Estado del Control Interno cuatrimestral a marzo de 2016 - Ley 1474 de 2011
Informe pormenorizado del Estado del Control Interno cuatrimestral a noviembre de 2016 - Ley 1474 de 2011
Seguimiento estratégias para la construcción plan anticorrupción y de atención al ciudadano
2016
Informe seguimiento plan mejoramiento auditoría regular vigencia 2015 - enero 2017
Evaluación cierre Informe pormenorizado estado control interno vigencia 2016 - enero 2017
Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - versión 2 - I cuatrimestre 2016
Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - versión 2 . III cuatrimestre 2016
Informe de avance cumplimiento Ley 1474 de 2011 - II cuatrimestre de 2016
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno I cuatrimestre 2017 - Ley 1474 de 201
1
Informe austeridad y eficiencia gasto público I trimestre de 2017
Seguimiento al Plan Anticorrución y atención al ciudadano versión 2 - I cuatrimestre de 2017
I
nforme pormenorizado del estado del control interno a julio de 2017 - Ley 1474 de 2011
NORMOGRMA DE CONTROL INTERNO
Normograma Control Interno 2016
BOLETINES DE CONTROL INTERNO
Boletín No 1 Control Interno
Boletín No 2 Control Interno
Boletín No 3 Control Interno
Boletín No 4 Control Interno
Boletín No 5 Control Interno
Boletín No 6 Control Interno
Boletín No 7 Control Interno
Boletín No 8 Control Interno
Boletín No 9 Control Interno
Boletín No 10 Control Interno
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Última Actualización CMP
15/09/2017
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